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2020-07-27 08:43 来源 : 
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延吉市市场监督管理局2020年部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

  1)负责全市市场综合监督管理。

  2)负责全市市场主体统一登记注册。

  3)负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。

  4)依上级委托权限对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争垄断行为进行调查。

  5)负责监督管理全市市场秩序。

  6)负责全市宏观质量管理。

  7)负责全市产品质量安全监督管理。

  8)负责全市特种设备安全监督管理。

  9)负责全市食品药品安全监督管理综合协调。

  10)负责全市食品安全监督管理。

  11)负责统一管理全市计量工作。

  12)负责统一管理全市标准化工作。

  13)负责统一管理全市检验检测工作。

  14)负责统一管理、监督和综合协调全市认证工作。

  15)负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全市市场监督管理部门的教育培训工作。

  16)负责拟订和组织实施全市知识产权规划。

  17)负责保护知识产权。

  18)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

  19)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

  20)组织实施药品、医疗器械相关行政许可和备案。

  21)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

  22)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

  23)组织实施执业药师资格准入管理。

  24)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

  25)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。

  26)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置:

内设机构18个(含党办)、基层分局11个、事业单位3个。

人员情况:我局人员编制有277名,其中行政编制183名、工勤人员编制23名、事业单位编制71名。实有人员数245名,其中公务员165名、工勤人员24名、事业编制人员56名。

 

 

 


第二部分  预算表格

一、收支预算表

收支预算表

延吉市市场监督管理局本局

 

          

                   单位:万元

收入

支出

项目

2020年预算

支出功能分类

2020年预算

一、一般公共预算拨款收入

3,224.81

一、一般公共服务

2,580.70

    财政预算拨款收入

3,134.81

二、外交

 

    行政事业性收费安排拨款

 

三、国防

 

    专项收入安排拨款

 

四、公共安全

 

    其他拨款

 

五、教育

 

    罚没收入安排拨款

90.00

六、科学技术

 

二、政府性基金预拨款收入

 

七、文化体育与传媒

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

八、社会保障与就业

267.87

    教育收费收入

 

九、卫生健康

175.33

    其他事业收入

 

十、节能环保

 

四、事业单位经营收入

 

十一、城乡社区

 

 

 

十二、农林水

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探信息等

 

 

 

十五、商业服务业等

 

 

 

十六、金融

 

 

 

十七、支援其他地区

 

                 

3,224.81

十八、自然资源海洋气象等

 

五、上级补助收入

 

十九、住房保障

200.90

六、附属单位上缴收入

 

二十、粮油物资储备

 

七、其他收入

 

二十一、灾害防治及应急管理

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

二十二、预备费

 

九、上年结余

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支持

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本年支出合计

3,224.81

 

 

结转下年

 

                

3,224.81

             

3,224.81

         

二、收入预算表

收入预算表

延吉市市场监督管理局本局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类代码

功能分类名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入(含专户管理)

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

小计

财政预算拨款收入

行政事业性收费安排拨款

专项收入收入安排拨款

其他拨款

罚没收入安排拨款

小计

教育收费收入

其他事业收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

合计

 

3224.81

3224.81

3134.81

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2580.70

2580.70

2490.70

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

2580.70

2580.70

2490.70

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

2161.90

2161.90

2161.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013802

    一般行政管理事务

338.80

338.80

248.80

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

175.33

175.33

175.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

175.33

175.33

175.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

175.33

175.33

175.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

200.90

200.90

200.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

200.90

200.90

200.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

200.90

200.90

200.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算表

支出预算表

延吉市市场监督管理局本局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

事业支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

其他支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

3224.81

2563.61

2349.31

214.30

661.20

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2580.70

1919.50

1705.20

214.30

661.20

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

2580.70

1919.50

1705.20

214.30

661.20

 

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

2161.90

1919.50

1705.20

214.30

242.40

 

 

 

 

 

    2013802

    一般行政管理事务

338.80

 

 

 

338.80

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

80.00

 

 

 

80.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

175.33

175.33

175.33

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

175.33

175.33

175.33

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

175.33

175.33

175.33

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

200.90

200.90

200.90

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

200.90

200.90

200.90

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

200.90

200.90

200.90

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

延吉市市场监督管理局本局

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算拨款收入

3,224.81

一、一般公共服务

2,580.7

2,580.7

 

二、政府性基金预拨款收入

 

二、外交

 

 

 

 

 

三、国防

 

 

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

 

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

267.87

267.87

 

 

 

九、卫生健康

175.33

175.33

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

 

 

十二、农林水

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等

 

 

 

 

 

十六、金融

 

 

 

 

 

十七、支援其他地区

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等

 

 

 

 

 

十九、住房保障

200.9

200.9

 

 

 

二十、粮油物资储备

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支持

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

                 

3,224.81

本年支出合计

3,224.81

3,224.81

 

                   

3,224.81

                   

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

延吉市市场监督管理局本局

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

3224.81

2563.61

2349.31

214.30

661.20

201

一般公共服务支出

2580.70

1919.50

1705.20

214.30

661.20

  20138

  市场监督管理事务

2580.70

1919.50

1705.20

214.30

661.20

    2013801

    行政运行

2161.90

1919.50

1705.20

214.30

242.40

    2013802

    一般行政管理事务

338.80

 

 

 

338.80

    2013899

    其他市场监督管理事务

80.00

 

 

 

80.00

208

社会保障和就业支出

267.87

267.87

267.87

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

267.87

267.87

267.87

 

 

    2080501

    行政单位离退休

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.87

267.87

267.87

 

 

210

卫生健康支出

175.33

175.33

175.33

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

175.33

175.33

175.33

 

 

    2101101

    行政单位医疗

175.33

175.33

175.33

 

 

    2101102

    事业单位医疗

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

200.90

200.90

200.90

 

 

  22102

  住房改革支出

200.90

200.90

200.90

 

 

    2210201

    住房公积金

200.90

200.90

200.90

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

延吉市市场监督管理局本局

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

3224.81

2563.61

2349.31

214.30

661.20

301

工资福利支出

2349.31

2349.31

2349.31

 

 

  30101

  基本工资

903.71

903.71

903.71

 

 

  30102

  津贴补贴

594.54

594.54

594.54

 

 

  30103

  奖金

75.31

75.31

75.31

 

 

  30107

  绩效工资

131.65

131.65

131.65

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

267.87

267.87

267.87

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

175.33

175.33

175.33

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

 

 

 

 

 

  30113

  住房公积金

200.90

200.90

200.90

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

875.50

214.30

 

214.30

661.20

  30201

  办公费

9.17

9.17

 

9.17

 

  30205

  水费

1.65

1.65

 

1.65

 

  30206

  电费

5.64

5.64

 

5.64

 

  30207

  邮电费

11.28

11.28

 

11.28

 

  30208

  取暖费

24.68

24.68

 

24.68

 

  30211

  差旅费

16.45

16.45

 

16.45

 

  30213

  维修(护)费

3.53

3.53

 

3.53

 

  30216

  培训费

10.60

10.60

 

10.60

 

  30217

  公务接待费

1.79

1.79

 

1.79

 

  30228

  工会经费

7.54

7.54

 

7.54

 

  30229

  福利费

1.69

1.69

 

1.69

 

  30239

  其他交通费用

108.00

108.00

 

108.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

673.50

12.30

 

12.30

661.20

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

 

 


七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 
 

单位名称:延吉市市场监督管理局

 

 

 

单位:元

 

项目

 

 

合计

                                 818,000.00

 

 1、因公出国(境)费用

 

 

 2、公务接待费

                                  18,000.00

 

 3、公务用车费

                                 800,000.00

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

                                 800,000.00

 

     2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

说明:

 

 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

 

  2、“2020年预算数”的实有人数496,其中:在职人员 245人,离退休人员251人。   

 

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

延吉市市场监督管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

 

 

 

 

 

    2010350

    事业运行

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

 

 

 

 

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

 

 

 

 

 

 


第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算3224.81万元,比2019年预算增加3206.91万元, 主要原因:一是公务员职级并行,相应按标准核定的基本工资支出增加;二是因工作职责需要,监督检查等项目经费增加。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 3224.81万元,均为本年收入。其中:一般公共预算拨款收入3224.81 万元,占 100%

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 3224.81万元,其中:基本支出 2563.61万元,占 79.50%;项目支出 661.20 万元,占 20.50%;。基本支出中,人员经费 2349.31万元,占 91.64%;公用经费 214.30万元,占 8.36%

 

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 3224.81万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出 2580.70万元,社会 保障和就业支出 267.87 万元,医疗卫生与计划生育支出 175.33万元,住房保障支出 200.9万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 3224.81万元,其中:基本支出 2563.61万元,占 79.50%;项目支出 661.20 万元,占 20.50%。基本支出中,人员经费 2349.31 万元,占 91.64%;公 用经费 214.30 万元,占 8.36%

一般公共服务(类)支出 2580.70万元,占 80.03%,主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 267.87万元,占 8.30%,主要用 于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 175.33万元,占 5.44%,主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 200.90 万元,占 6.23%,主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 2563.61万元,其中: 人员经费 2349.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 214.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 81.80万元,比 2018 年预算 数减少 16.62 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 1.8万元,比 2019年预算数减少 0.2万元。

3.公务用车购置及运行费 80万元,比 2019年预算数减 少 20万元。其中,公务用车运行维护费 80万元,比 2019年预算数减少 20 万元,主要原因是公务用车换新车后相应经费降低。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

 

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2020 年机关运行经费财政拨款预算 214.30万元,比2019年减少27.18 万元, 主要原因是退休人员数增加。

(二)国有资产占有使用情况截至 2019 12 31 日,共有车辆 34辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 33辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。