延吉市民政局(汇总)部门决算
2019年 8 月 22 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策,组织起草民政工作单行条例和规范性文件,并组织实施和监督,研究拟订民政工作事业发展规划;推进民政工作的改革与发展。
(二)承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市社会团体和市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。
(三)贯彻执行国家优抚政策,组织、协调、指导拥军优属拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责烈士褒扬工作;负责烈士纪念建筑物的管理工作;承担市双拥工作领导小组的有关具体工作。
(四)组织实施全市退役士兵(含士官)、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置政策;指导全市接收安置工作和全市退役士兵(含士官)的培训、就业工作。
(五)拟订全市行政区划总体规划;负责行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;承担全市行政区域边界争议的调查和调处工作;负责行政区划发展战略研究,制定行政区划发展规划;负责全市行政区划界线的勘定和管理工作;负责全市地名管理工作。
(六)起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和规章草案,拟订相关制度并组织实施;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动基层民主政治建设。
(七)拟订全市救灾减灾工作规划和相关配套政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查和统计上报;承办中央、省、州、市下达的救灾款物管理、分配及监督使用;组织和指导全市性救灾捐赠;拟订五保户社会救济政策;指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理;承担市抗灾救灾领导小组办公室和市自然灾害救助应急指挥部办公室的日常工作。
(八)拟订实施全市社会救助工作规划和相关配套政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定;承办中央、省、州、市财政最低生活保障、医疗救助、临时救助补助资金分配和监管;负责监督检查全市救助资金的落实、使用和发放。
(九)贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和生活无着人员救助政策,拟定相关制度并组织实施;推进婚姻和殡葬改革;协调市内外生活无着人员的救助;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理。
(十)拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施;负责组织实施保障老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体社会福利救济的法律、法规、规章;负责港澳台地区的组织和个人,华侨以及国外的申办人采取合格、合作形式举办的社会福利机构的审核报批;指导福利机构建设和管理;指导福利彩票发行管理;管理本级彩票公益金;组织拟订促进慈善事业发展规划;加强社会福利企业的监督和管理;组织和指导经常性社会捐助工作;指导慈善组织开展工作。
(十一)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十二)负责全市民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金审计和监督;负责民政统计工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延吉市民政局设5个内设机构,分别为:
(一) 办公室(党委办公室)
(二) 优抚安置科
(三) 社区建设与社会事务科
(四) 计财科
(五) 行政审批办公室(加挂社会救济低保科)
纳入延吉市民政局(汇总)2018年度部门决算编制范围的单位包括:
1.延吉市民政局本级
2.延吉市社会救助事业中心
3.延吉市民间组织管理局
4.延吉市婚姻登记管理处
5.延边革命烈士陵园管理处
6. 延吉市社会福利院
7. 延吉市救助管理站
8. 延吉市殡葬管理中心
9. 延吉市朝阳川镇军用供水站
2018年单位在职人员103人,离退休人员21人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:延吉市民政局(汇总) |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7181.91 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
1.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
15 |
14.65 |
三、事业收入 |
3 |
379.75 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
7700.99 |
四、经营收入 |
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
165.58 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
28.00 |
六、其他收入 |
6 |
844.73 |
十九、住房保障支出 |
19 |
61.43 |
|
7 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
353.67 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
8408.00 |
本年支出合计 |
22 |
8327.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
2503.43 |
年末结转和结余 |
24 |
2584.12 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
10911.43 |
总计 |
26 |
10911.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:延吉市民政局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
8,408.00 |
7,181.91 |
1.62 |
379.75 |
0.00 |
0.00 |
844.73 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20702 |
文物 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070205 |
博物馆 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,383.25 |
6,282.15 |
1.62 |
379.75 |
0.00 |
0.00 |
719.73 |
||
20802 |
民政管理事务 |
739.27 |
716.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.91 |
||
2080201 |
行政运行 |
161.30 |
161.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
拥军优属 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
514.27 |
501.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.91 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
3,345.27 |
3,285.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.86 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
471.00 |
471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080802 |
伤残抚恤 |
1,421.70 |
1,421.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
125.30 |
125.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
91.85 |
91.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
883.01 |
883.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
285.01 |
225.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.36 |
||
20809 |
退役安置 |
708.23 |
708.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
549.80 |
549.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
2,011.80 |
1,003.28 |
1.62 |
379.75 |
0.00 |
0.00 |
627.15 |
||
2081001 |
儿童福利 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081002 |
老年福利 |
202.70 |
202.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
646.18 |
645.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,087.72 |
86.09 |
1.62 |
379.75 |
0.00 |
0.00 |
620.26 |
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.61 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
116.08 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
116.08 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
||
20825 |
其他生活救助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
229.74 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.74 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
229.74 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.74 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
166.13 |
166.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
39.26 |
39.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21014 |
优抚对象医疗 |
116.50 |
116.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
116.50 |
116.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21111 |
污染减排 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2111199 |
其他污染减排支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
61.43 |
61.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
61.43 |
61.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
61.43 |
61.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
739.20 |
614.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
662.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
662.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:延吉市民政局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
8327.31 |
1339.85 |
1027.04 |
312.81 |
6987.47 |
|
|
|
|||
201 |
|
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
20131 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
2013102 |
|
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
14.65 |
|
|
|
14.65 |
|
|
|
||
20702 |
文物 |
14.65 |
|
|
|
14.65 |
|
|
|
||
2070205 |
博物馆 |
14.65 |
|
|
|
14.65 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7700.99 |
1229.34 |
916.54 |
312.80 |
6471.65 |
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
866.18 |
492.44 |
463.96 |
28.48 |
373.75 |
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
161.30 |
161.30 |
142.63 |
18.67 |
|
|
|
|
||
2080204 |
拥军优属 |
62.03 |
|
|
|
62.03 |
|
|
|
||
2080207 |
|
行政区划和地名管理 |
16.51 |
|
|
|
16.51 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9.51 |
|
|
|
9.51 |
|
|
|
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
616.84 |
331.14 |
321.32 |
9.82 |
285.70 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
3462.66 |
91.35 |
73.87 |
17.48 |
3371.31 |
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
455.7 |
|
|
|
455.7 |
|
|
|
||
2080802 |
伤残抚恤 |
1444.2 |
|
|
|
1444.2 |
|
|
|
||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
125.23 |
|
|
|
125.23 |
|
|
|
||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
156.74 |
91.35 |
73.87 |
17.48 |
65.39 |
|
|
|
||
2080805 |
义务兵优待 |
888.17 |
|
|
|
888.17 |
|
|
|
||
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
94.8 |
|
|
|
94.8 |
|
|
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
297.83 |
|
|
|
297.83 |
|
|
|
||
20809 |
退役安置 |
729.41 |
|
|
|
729.41 |
|
|
|
||
2080901 |
退役士兵安置 |
188.6 |
|
|
|
188.6 |
|
|
|
||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
539.81 |
|
|
|
539.81 |
|
|
|
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
1946.26 |
633.09 |
366.24 |
266.85 |
1313.18 |
|
|
|
||
2081001 |
儿童福利 |
69.56 |
|
|
69.56 |
|
|
|
|||
2081002 |
老年福利 |
180.34 |
|
|
|
183.34 |
|
|
|
||
2081004 |
殡葬 |
594 |
547 |
283.39 |
263.61 |
47 |
|
|
|
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
1095.97 |
86.09 |
82.85 |
3.24 |
1009.88 |
|
|
|
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
145.45 |
|
|
|
145.45 |
|
|
|
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
73 |
|
|
|
73 |
|
|
|
||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
72.45 |
|
|
|
72.45 |
|
|
|
||
20819 |
最低生活保障 |
57.4 |
|
|
|
57.4 |
|
|
|
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
57.4 |
|
|
|
57.4 |
|
|
|
||
20820 |
临时救助 |
155.12 |
|
|
|
155.12 |
|
|
|
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
155.12 |
|
|
|
155.12 |
|
|
|
||
20825 |
其他生活救助 |
12.24 |
|
|
|
12.24 |
|
|
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.24 |
|
|
|
12.24 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
313.78 |
|
|
|
313.78 |
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
313.78 |
|
|
|
313.78 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
165.58 |
49.08 |
49.08 |
|
116.5 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
38.71 |
38.71 |
38.71 |
|
|
|
|
|
||
21014 |
优抚对象医疗 |
116.5 |
|
|
|
116.5 |
|
|
|
||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
116.5 |
|
|
|
116.5 |
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
||
21111 |
污染减排 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
||
2111199 |
其他污染减排支出 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
351.67 |
|
|
|
351.67 |
|
|
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
351.67 |
|
|
|
351.67 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:延吉市民政局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6567.71 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3 |
3 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
614.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
16 |
14.65 |
14.65 |
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
6514.5 |
6514.5 |
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
165.58 |
165.58 |
|
|
5 |
|
十、节能环保支出 |
19 |
28 |
28 |
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
20 |
61.43 |
61.43 |
|
|
7 |
|
二十一、其他支出 |
21 |
247 |
|
247.00 |
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
7181.91 |
|
23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1455.39 |
|
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
760.39 |
本年支出合计 |
25 |
7034.15 |
6787.15 |
247.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
695.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
1603.14 |
540.94 |
1062.20 |
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
8637.29 |
总计 |
28 |
8637.29 |
7328.09 |
1309.20 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:延吉市民政局(汇总) |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
6787.15 |
1339.56 |
1027.04 |
312.52 |
5447.59 |
|||
201 |
|
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
20131 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
2013102 |
|
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
14.65 |
|
|
|
14.65 |
||
20702 |
文物 |
14.65 |
|
|
|
14.65 |
||
2070205 |
博物馆 |
14.65 |
|
|
|
14.65 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
651450.00 |
1229.05 |
916.54 |
312.52 |
5285.44 |
||
20802 |
民政管理事务 |
832.23 |
492.44 |
463.96 |
28.48 |
339.79 |
||
2080201 |
行政运行 |
161.30 |
161.30 |
142.63 |
18.67 |
|
||
2080204 |
拥军优属 |
62.03 |
|
|
|
62.03 |
||
2080207 |
|
行政区划和地名管理 |
6.87 |
|
|
|
6.87 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
602.03 |
331.14 |
321.32 |
9.82 |
270.89 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
||
20808 |
抚恤 |
3344.5 |
91.35 |
73.87 |
17.48 |
3253.15 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
455.7 |
|
|
|
455.7 |
||
2080802 |
伤残抚恤 |
1444.2 |
|
|
|
1444.2 |
||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
125.23 |
|
|
|
125.23 |
||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
91.35 |
91.35 |
73.87 |
17.48 |
|
||
2080805 |
义务兵优待 |
888.17 |
|
|
|
888.17 |
||
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
94.8 |
|
|
|
94.8 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
245.06 |
|
|
|
245.06 |
||
20809 |
退役安置 |
721.05 |
|
|
|
721.05 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
188.6 |
|
|
|
188.6 |
||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
531.45 |
|
|
|
531.45 |
||
2080904 |
退役士兵教育管理 |
|
|
|
|
|
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
1 |
|
|
|
1 |
||
20810 |
社会福利 |
929.98 |
632.8 |
366.24 |
266.56 |
297.18 |
||
2081001 |
儿童福利 |
69.56 |
|
|
69.56 |
|||
2081002 |
老年福利 |
180.34 |
|
|
|
180.34 |
||
2081004 |
殡葬 |
593.71 |
546.71 |
283.39 |
263.32 |
47 |
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
86.09 |
86.09 |
82.85 |
3.24 |
|
||
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.28 |
|
|
|
0.28 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
145.45 |
|
|
|
145.45 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
73 |
|
|
|
73 |
||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
72.45 |
|
|
|
72.45 |
||
20819 |
最低生活保障 |
57.4 |
|
|
|
57.4 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
57.4 |
|
|
|
57.4 |
||
20820 |
临时救助 |
155.12 |
|
|
|
155.12 |
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
155.12 |
|
|
|
155.12 |
||
20825 |
其他生活救助 |
12.24 |
|
|
|
12.24 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.24 |
|
|
|
12.24 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
304.05 |
|
|
|
304.05 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
304.05 |
|
|
|
304.05 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
165.58 |
49.08 |
49.08 |
|
116.5 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
49.08 |
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
38.71 |
38.71 |
38.71 |
|
|
||
21014 |
优抚对象医疗 |
116.5 |
|
|
|
116.5 |
||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
116.5 |
|
|
|
116.5 |
||
211 |
节能环保支出 |
28 |
|
|
|
28 |
||
21111 |
污染减排 |
28 |
|
|
|
28 |
||
2111199 |
其他污染减排支出 |
28 |
|
|
|
28 |
||
221 |
住房保障支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门: |
延吉市民政局(汇总) |
单位:万元 |
||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
975.99 |
302 |
商品和服务支出 |
247 |
310 |
资本性支出 |
65.17 |
30101 |
基本工资 |
352.61 |
30201 |
办公费 |
10.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
210.57 |
30202 |
印刷费 |
2.32 |
31002 |
办公设备购置 |
65.17 |
30103 |
奖金 |
41 |
30203 |
咨询费 |
0.2 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.86 |
30204 |
手续费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
156.99 |
30205 |
水费 |
0.6 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
36.24 |
30206 |
电费 |
22.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.8 |
30207 |
邮电费 |
1.94 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.97 |
30208 |
取暖费 |
23.8 |
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.49 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.99 |
30211 |
差旅费 |
6.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
33.9 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.05 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.47 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
35.79 |
30217 |
公务招待费 |
1.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
0.58 |
30225 |
专用燃料费 |
53.2 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.1 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
10 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.23 |
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.48 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.98 |
30239 |
其他交通费用 |
34.4 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.5 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1027.04 |
公用经费合计 |
312.52 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:延吉市民政局(汇总) 2018年度 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.9 |
|
3.9 |
|
2.5 |
1.4 |
3.49 |
|
3.49 |
|
2.47 |
1.02 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门延吉市民政局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
695.00 |
614.20 |
|
|
|
|
247.00 |
1,062.20 |
|||
229 |
其他支出 |
695 |
614.2 |
|
|
|
|
247.00 |
1062.2 |
||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
77.2 |
|
|
|
|
2 |
75.2 |
||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
77.2 |
|
|
|
|
2 |
75.2 |
||
220960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
695 |
537 |
|
|
|
|
245 |
987 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
695 |
537 |
|
|
|
|
245 |
987 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入8,408万元,与2017年相比,收入减少253万元,降低2.92%,主要原因是民政专项资金减少;2018年度支出8,327.31万元,与2017年相比,支出增加169.65万元,增长2.07%,主要原因是民政事业专项支出增加。
2017年度—2018年度收入决算情况对比分析图表
单位:万元
项 目 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
合计 |
2017年度收入总计 |
7,869.19 |
|
65.69 |
726.91 |
8,661.79 |
2018年度收入总计 |
7,181.91 |
1.62 |
379.75 |
844.73 |
8408 |
同比增长% |
-8.73% |
478.09% |
16.21% |
-2.93% |
2017年度—2018年度支出决算情况对比分析图表
项目 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
支出合计 |
2017年度支出总计 |
1,272.92 |
6,884.74 |
|
8,157.66 |
2018年度支出总计 |
1,339.85 |
6,987.47 |
|
8,327.31 |
同比增长% |
5.26% |
1.49% |
|
2.08% |
二、收入决算情况说明
本年收入合计8,408万元,其中:财政拨款收入 7,181.91 万元,占 85.42%;上级补助收入1.62 万元,占0.02 %;事业收入 379.75 万元,占 4.51 %;其他收入 844.72 万元,占10.05 %(可做饼图进行分析对比)。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 8,327.31万元,其中:基本支出 1,339.85 万元,占16.09 %;项目支出 6,987.47万元,占 83.91%;基本支出中,人员经费1,092.22 万元,占81.52 %;公用经费247.63 万元,占18.48 %。(可做饼图进行分析对比)。
四、财政拨款收入支出算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 7,181.91 万元,与2017年相比,财政拨款收入减少687.28万元,降低8.73 %。主要原因:民政专项资金减少;2018年度财政拨款支出7,034.15万元,与2017年相比减少316.38万元,降低4.30%,主要原因是财政拨款政府性基金项目金额较2017年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出6,787.15万元,占本年支出合计的81.50%。与2017年相比,财政拨款支出增加188.02万元,增加 2.85%。主要原因:社会保障就业和抚恤专项支出较2017年度增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 6,787.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3万元,占0.04%;文化体育与传媒支出 14.65万元,占 0.22%;社会保障和就业支出6514.50万元,占95.98 %;医疗卫生与计划生育支出165.58万元,占2.44 %;节能环保支出28万元,占0.41%;住房保障支出61.43万元,占0.91%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为 6,844.64万元,支出决算为 6,787.15万元,完成年初预算的99.16%。其中:
1、一般公共服务支出年初无预算,追加调整预算数3万元,支出决算数3万元。
2、社会保障和就业支出年初预算为6,618.24万元,支出决算为 6,514.49万元,完成年初预算的98.43%。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数165.64万元,年末决算支出165.58万元,完成年初预算的99.96%。
4、住房保障支出年初预算为60.75万元,年末决算支出61.42万元,完成了年初预算党的98.91%,降低的原因是人员增加变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1,339.56万元,其中:人员经费 1,027.04 万元,主要包括:基本工资352.61万元、津贴补贴210.57万元、奖金41万元、伙食补助费3.86万元、绩效工资156.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.24万元、职业年金缴费15.80万元、职工基本医疗保险缴费43.97万元、生活公务员医疗补助缴费18.49万元、其他社会保障缴费9.99万元、住房公积金81.11万元、其他工资和福利支出5.36万元、离休费12.47万元、退休费35.79万元、生活补助0.58万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家的补助支出1.98万元。
公用经费312.52万元,主要包括:办公费10.26万元、印刷费2.32万元、咨询费0.20万元、手续费0.26万元、水费0.60万元、电费22.32万元、邮电费1.94万元、取暖费23.80万元、差旅费6.17万元、维修(护)费33.94万元、培训费0.05万元、公务接待费1.02万元、专用燃料费53.17万元、劳务费14.06万元、委托业务费10万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用34.35万元、其他商品和服务支出26.48万元、办公设备购置65.17万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9万元,支出决算为3.49万元,完成预算的 89.48 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照规定严格控制三公经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元,占 70.77% %;公务接待费支出决算为1.02万元,占29.23 %。具体情况如下:
(可做饼图分析对比)
1.公务用车购置及运行费支出 2.47万元。其中:
公务用车运行支出2.47万元,主要用于车辆平时保养、维修、汽油、保险费用。2018年,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少11.41 万元,下降82.20%。主要原因:严控日常公务用车。
3.公务接待费支出1.02 万元。其中:
无外宾接待。
其他国内公务接待支出1.02万元。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 109 人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2017年减少0.12 万元,下降10.52%。主要是严控公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 695 万元;本年收入614.20 万元;本年支出 247万元,年末结转和结余1,062.20 万元。支出具体情况如下:
其他支出政府性基金财政拨款支出为 247 万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出245万元,用于福利彩票销售机构的业务费支出2万元。完成年初预算的100 %
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出23.39万元,比2017年减少0.34万元,下降1.43%,主要是机关经费减少。
(二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额236.02 万元,其中:政府采购货物支出 105.37 万元、政府采购工程支出 49.25 万元、政府采购服务支出81.39 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延吉市民政局(汇总)共有车辆12辆,其中,其他用车8辆,应急用车4辆。应急用车主要是延吉市救助管理站4辆用于救助、护送流浪乞讨人员专用车。其他用车8辆主要是本级用车1辆,延边革命烈士陵园用车1辆,延吉市殡葬管理服务中心5辆用于殡葬专用车,延吉市社会福利院1辆用于接送福利院老人。
无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、经营收入:指纳入延吉市民政局(汇总)部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
六、经营支出:指纳入延吉市民政局(汇总)部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、行政运行:反映行政单位的基本支出。
十二、拥军优属;反映开展拥军优属活动的支出。
十三、行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
十四、基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
十五、部队供应:反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
十六、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
十七、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十八、伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
十九、在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
二十、优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
二十一、义务兵优待金:反映用于义务兵优待方面的支出。
二十二、农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
二十三、其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
二十四、退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
二十五、军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
二十六、退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官分配期间管理教育、医疗等支出。
二十七、其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十八、儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十九、老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
三十、殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
三十一、社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
三十二、其他社会福利支出:反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
三十三、中央自然灾害生活补助:中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾害群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
三十四、城市最低生活保障金支出:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
三十五、农村最低生活保障金支出:农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
三十六、临时救助支出:城乡生活困难居民的临时救助支出。
三十七、流浪乞讨人员救助支出:生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
三十八、城市特困人员供养支出:城市特困人员供养支出。
三十九、农村五保供养支出:农村五保供养支出。
四十、其他城市生活救助:最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
四十一、其他农村生活救助:最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
四十二、其他社会保障和就业支出:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
四十三、行政单位医疗:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
四十四、事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
四十五、优抚对象医疗补助:按规定补助优抚对象的医疗经费。
四十六、城乡医疗救助:用于城乡困难群众医疗救助的支出。
四十七、福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构的业务费用支出。
四十八、用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会化救助的彩票公益金支出。
四十九、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支持。