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2019-08-29 17:42 来源 : 
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延吉市看守所2018年度部门决算

 2018年度
延吉市看守所部门决算
 
 
 
 
 
 
 
2019年 8月26日
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  部门概况
    一、部门职责
基本情况。
延吉市看守所始建于2002年,2003年10月份正式投入使用,监所占地面积6万平方米,分为行政办公室、看守所监区、治安拘留所、武警营房区,为中型看守所。看守所现有民警50人、协警  41人,(所有人员编制均与延吉市公安局在同一编制手册上)设有所长、教导员各1人,副所长5人。
机构设置及部门决算单位构成
主要职能。
看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
本单位为行政单位,2018年独立核算机构数1个,较上年无变化。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
2018年,本部门、单位行政编制共50人,其中,行政编制50人(本单位人员编制由延吉市公安局统一管理)。
本单位年末实有人员50人,其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员50人,较上年增加3人,主要是增加了3名在职人员调入。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

 

财决批复01

部门:延吉市看守所

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,617.36

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

1,336.06

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.05

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

34.77

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

46.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,617.41

本年支出合计

51

1,417.26

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

68.88

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

68.88

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

269.03

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

262.09

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,686.29

总计

58

1,686.29

部门:延吉市看守所

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,617.41

1,617.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

 

204

公共安全支出

1,536.21

1,536.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

 

20402

公安

1,536.21

1,536.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

 

2040201

  行政运行

615.21

615.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

 

2040202

  一般行政管理事务

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

640.00

640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

部门:延吉市看守所

         

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,417.26

689.47

727.79

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,336.06

608.28

727.79

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

1,336.06

608.28

727.79

0.00

0.00

0.00

 

2040201

  行政运行

608.28

608.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

74.12

0.00

74.12

0.00

0.00

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

555.16

0.00

555.16

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

98.50

0.00

98.50

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,617.36

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

1,336.06

1,336.06

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

34.77

34.77

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

46.43

46.43

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,617.36

本年支出合计

49

1,417.26

1,417.26

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

68.88

年末财政拨款结转和结余

50

268.98

268.98

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

68.88

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,686.24

总计

54

1,686.24

1,686.24

0.00

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

68.88

0.00

68.88

1,617.36

696.36

921.00

1,417.26

689.47

727.79

268.98

6.88

262.09

0.00

 

204

公共安全支出

68.88

0.00

68.88

1,536.16

615.16

921.00

1,336.06

608.28

727.79

268.98

6.88

262.09

0.00

 

20402

公安

68.88

0.00

68.88

1,536.16

615.16

921.00

1,336.06

608.28

727.79

268.98

6.88

262.09

0.00

 

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

615.16

615.16

0.00

608.28

608.28

0.00

6.88

6.88

0.00

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

22.56

0.00

22.56

160.00

0.00

160.00

74.12

0.00

74.12

108.44

0.00

108.44

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

46.32

0.00

46.32

640.00

0.00

640.00

555.16

0.00

555.16

131.16

0.00

131.16

0.00

 

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

121.00

0.00

121.00

98.50

0.00

98.50

22.50

0.00

22.50

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

34.77

34.77

0.00

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

34.77

34.77

0.00

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

34.77

34.77

0.00

34.77

34.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

46.43

46.43

0.00

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

46.43

46.43

0.00

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

46.43

46.43

0.00

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
 

部门:延吉市看守所

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

301

工资福利支出

631.84

302

商品和服务支出

54.34

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

188.87

30201

  办公费

1.85

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

331.91

30202

  印刷费

1.29

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.31

 

 

30106

  伙食补助费

29.85

30204

  手续费

0.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.60

31002

  办公设备购置

2.31

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.63

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.00

30208

  取暖费

0.12

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

10.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30112

  其他社会保障缴费

4.77

30211

  差旅费

2.93

31008

  物资储备

0.00

 

 

30113

  住房公积金

46.43

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.75

31010

  安置补助

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.99

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.33

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

3.64

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.99

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.70

39999

  其他支出

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

29.44

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

632.82

公用经费合计

56.65

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 13.44

 0

 13.44

 0

 13.44

 0

 7.03

 0

 7.03

 0

 7.03

 0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
(一)总收支。2018年度年初结转和结余68.88万元,本年收入1,617.41万元,本年支出1,417.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余269.03万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余68.88万元,本年收入1,617.36万元,本年支出1,417.26万元,年末结转和结余268.98万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(四)2018年度缴入中央财政专户0万元,收到中央财政专户核拨收入0万元。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,617.41万元,其中:财政拨款收入1,617.36万元,占99.99 %
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计1417.26万元,其中:基本支出689.47万元,占48.64%;项目支出727.79万元,占51.36%。基本支出中,人员经费632.82万元,占91.78%;公用经费56.65万元,占8.22 %。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为1617.36万元、1417.26万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加 663.36 万元,增长41.01%。主要原因:在押人员伙食费标准有所提高,财政投入加大。
2018年度财政拨款支出为1417.26万元,与2017年相比,财政拨款支支出增加497.26万元,增长35%,主要原因是在押人员伙食费标准提高,各项支出增加。
年初结转和结余68.88万元,较上年增加32.97万元,主要原因是未支付款项较多。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出为1417.26万元,与2017年相比,财政拨款支支出增加497.26万元,增长35%,主要原因是在押人员伙食费标准提高,各项支出增加。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2018年度财政拨款支出1417.26万元,主要用于以下方面:公共安全支出1336.06万元,占94.27%;医疗卫生与计划生育支出34.77万元,占2.45%;住房保障支出46.43万元,占3.28%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1224.97万元,支出决算为1417.26万元,完成年初预算的115.7%。其中:
(1)按功能分类支出情况
①2018年公共安全支出年初预算为996.16万元,支出决算为1336.06万元,完成年初预算的134.12%。主要原因是实际支出有调整。
○22018年医疗卫生与计划支出年初预算为34.77万元,支出决算为34.77,完成年初预算的100%。
○32018年住房保障支出年初财政拨款预算44.83万元,支出决算为46.43万元,完成年初预算的103.7%。主要原因是实际支出有调整。
(2)按经济分类支出情况
工资福利支出631.84万元,占44.58%,较上年增加230.5万元,增长57.43%,主要原因是工资上调;商品和服务支出615.9万元,占43.46%,较上年增加419.37万元,增加213%,主要原因:在押人员给养费标准上调,支出增加;对个人和家庭的补助161.80万元,占11.41%,较上年减少146.2万元,减少47%,主要原因:离退休费划分至社会保险局管理;其他资本性支出7.73万元,占0.5%,较上年减少7.35万元,降低48%,主要原因:缩减部分开支。 
工资福利支出中:基本工资188.87万元,占13.33%;津贴补贴331.91万元,占23.42%;其他社会保障缴费4.77万元,占0.33%。
商品和服务支出中:办公费1.85万元,占0.13%;印刷费1.85万元,占0.12%;咨询费3.16万元,占0.22%;水费28.77万元,占2.02%;电费46.11万元,占3.25%;邮电费0.77万元,占0.05%;取暖费48.48万元,占3.42%;物业管理费4.08万元,占0.29%;差旅费5.78万元,占0.41%;维修(护)费332.24万元,占23.44%;培训费1.33万元,占0.09%;公务用车运行维护费7.03万元,占0.5%;劳务费76.6万元,占5.4%;其他商品和服务支出6.59万元,占0.46%。
对个人和家庭的补助中:生活补助161.80万元,占11.42%
其他资本性支出中:办公设备购置费5.14万元,占0.36%;专用设备购置费2.58万元,占0.18%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1417.26万元,其中:人员经费632.82万元,主要包括:基本工资188.87万元,占13.33%;津贴补贴331.91万元,占23.42%;其他社会保障缴费4.77万元,占0.33%;伙食补助费29.85万元,占2.1%;住房公积金46.43万元,占3.28%;职工基本医疗保险补助20万元,占1.41%;公务员医疗补助缴费10万元,占0.70% 。
    公用经费56.65万元,主要包括:办公费1.85万元,占0.13%;印刷费1.85万元,占0.12%;咨询费3.16万元,占0.22%;水费28.77万元,占2.02%;电费46.11万元,占3.25%;邮电费0.77万元,占0.05%;取暖费48.48万元,占3.42%;物业管理费4.08万元,占0.29%;差旅费5.78万元,占0.41%;维修(护)费332.24万元,占23.44%;培训费1.33万元,占0.09%;公务用车运行维护费7.03万元,占0.5%;劳务费76.6万元,占5.4%;其他商品和服务支出6.59万元,占0.46%;办公设备购置费5.14万元,占0.36%;专用设备购置费2.58万元,占0.18%。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.03万元,完成预算的87.88%。决算数小于于预算数的主要原因公车改革,处置车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为7.03万元,占100 %。
公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中:
公务用车运行支出7.03万元,主要用于公务用车的维修及汽油款。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少6.41万元,下降47%。主要原因:因公车改革,处置车辆车辆。  
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出56.65万元,比2017年减少32.01 万元,增下降36.1 %,主要是缩减机关运行支出。
    (二)政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额137.34万元,其中:政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出121.59万元。
    (三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延吉市看守所共有车辆4辆,一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
 
 
第四部分  名词解释
 
 
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。