部门:中共延吉市委政法委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
||
一、财政拨款收入 |
1 |
352.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
276.28 |
|
||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
44.49 |
|
||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
||
六、其他收入 |
7 |
26.92 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
12.78 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
16.00 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
||
本年收入合计 |
22 |
379.90 |
本年支出合计 |
51 |
349.55 |
|
||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
||
年初结转和结余 |
24 |
76.42 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
74.49 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
106.77 |
|
||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
84.63 |
|
||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
||
总计 |
29 |
456.32 |
总计 |
58 |
456.32 |
|
二、收入决算批复表
收入决算批复表
部门:中共延吉市委政法委员会 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
379.90 |
352.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.92 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
326.12 |
299.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.92 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
326.12 |
299.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.92 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
249.52 |
249.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
|||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.60 |
|||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20406 |
司法 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2040699 |
其他司法支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、支出决算批复表
支出决算批复表
部门:中共延吉市委政法委员会 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
349.55 |
258.10 |
91.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
276.28 |
229.32 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
276.28 |
229.32 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
229.32 |
229.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
44.49 |
0.00 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20402 |
公安 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2040299 |
其他公安支出 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20406 |
司法 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2040699 |
其他司法支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
四、财政拨款收入支出决算批复表
部门:中共延吉市委政法委员会 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
352.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
274.17 |
274.17 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
352.98 |
本年支出合计 |
49 |
347.44 |
347.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
75.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
81.50 |
81.50 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
75.96 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
428.94 |
总计 |
54 |
428.94 |
428.94 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
部门:中共延吉市委政法委员会 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
75.96 |
1.47 |
74.49 |
352.98 |
277.98 |
75.00 |
347.44 |
258.10 |
89.34 |
81.50 |
21.36 |
60.14 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
299.20 |
249.20 |
50.00 |
274.17 |
229.32 |
44.86 |
26.50 |
21.36 |
5.14 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
299.20 |
249.20 |
50.00 |
274.17 |
229.32 |
44.86 |
26.50 |
21.36 |
5.14 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
249.20 |
249.20 |
0.00 |
229.32 |
229.32 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
44.86 |
0.00 |
44.86 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
74.49 |
0.00 |
74.49 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
44.49 |
0.00 |
44.49 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
34.49 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
34.49 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
20406 |
司法 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|||
2040699 |
其他司法支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.49 |
302 |
商品和服务支出 |
34.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
71.76 |
30201 |
办公费 |
8.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.82 |
30202 |
印刷费 |
2.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.84 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.75 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
30211 |
差旅费 |
2.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
223.49 |
公用经费合计 |
34.60 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.40 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
0.27 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|