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2019-08-29 16:22 来源 : 
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中共延吉市委政法委员会2018年度部门决算

 2018年度
中共延吉市委政法委员会部门决算
 
 
 
 
 
 
 
2019年8月23日
 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算批复表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
 
    一、部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央、省委、州委和市委决定,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安延吉、法治延吉建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(四)加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(五)组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的政策和重大措施,及时向市委提出建议;参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作,及时提出立法建议。
(六)掌握分析全市政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持全市政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(九)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。
(十)完成市委交办的其他任务。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,内设6个科室,分别是办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督科、干部科。纳入2018年度部门决算编制范围的单位名称是中共延吉市委政法委员会。
 
第二部分 2018年度部门决算表
 
一、收入支出决算批复表

 

部门:中共延吉市委政法委员会

金额单位:万元

   

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

352.98

一、一般公共服务支出

30

276.28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

44.49

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

六、其他收入

7

26.92

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

12.78

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

16.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

本年收入合计

22

379.90

本年支出合计

51

349.55

 

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

 

年初结转和结余

24

76.42

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

 

  其中:项目支出结转和结余

25

74.49

        转入事业基金

54

0.00

 

 

26

 

年末结转和结余

55

106.77

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

84.63

 

 

28

 

 

57

 

 

总计

29

456.32

总计

58

456.32

 


二、收入决算批复表

 

收入决算批复表

部门:中共延吉市委政法委员会

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

379.90

352.98

0.00

0.00

0.00

0.00

26.92

 

201

一般公共服务支出

326.12

299.20

0.00

0.00

0.00

0.00

26.92

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

326.12

299.20

0.00

0.00

0.00

0.00

26.92

 

2013101

  行政运行

249.52

249.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

 

2013102

  一般行政管理事务

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.60

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算批复表

 

支出决算批复表

部门:中共延吉市委政法委员会

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

349.55

258.10

91.45

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

276.28

229.32

46.97

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

276.28

229.32

46.97

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

229.32

229.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.11

0.00

2.11

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

44.86

0.00

44.86

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

44.49

0.00

44.49

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                       

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算批复表

部门:中共延吉市委政法委员会

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

352.98

一、一般公共服务支出

28

274.17

274.17

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

44.49

44.49

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.78

12.78

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.00

16.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

352.98

本年支出合计

49

347.44

347.44

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

75.96

年末财政拨款结转和结余

50

81.50

81.50

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

75.96

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

428.94

总计

54

428.94

428.94

0.00

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

 

部门:中共延吉市委政法委员会

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

75.96

1.47

74.49

352.98

277.98

75.00

347.44

258.10

89.34

81.50

21.36

60.14

0.00

 

201

一般公共服务支出

1.47

1.47

0.00

299.20

249.20

50.00

274.17

229.32

44.86

26.50

21.36

5.14

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.47

1.47

0.00

299.20

249.20

50.00

274.17

229.32

44.86

26.50

21.36

5.14

0.00

 

2013101

  行政运行

1.47

1.47

0.00

249.20

249.20

0.00

229.32

229.32

0.00

21.36

21.36

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

44.86

0.00

44.86

5.14

0.00

5.14

0.00

 

204

公共安全支出

74.49

0.00

74.49

25.00

0.00

25.00

44.49

0.00

44.49

55.00

0.00

55.00

0.00

 

20402

公安

34.49

0.00

34.49

0.00

0.00

0.00

4.49

0.00

4.49

30.00

0.00

30.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

34.49

0.00

34.49

0.00

0.00

0.00

4.49

0.00

4.49

30.00

0.00

30.00

0.00

 

20406

司法

40.00

0.00

40.00

25.00

0.00

25.00

40.00

0.00

40.00

25.00

0.00

25.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

40.00

0.00

40.00

25.00

0.00

25.00

40.00

0.00

40.00

25.00

0.00

25.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

12.78

12.78

0.00

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.78

12.78

0.00

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.78

12.78

0.00

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

223.49

302

商品和服务支出

34.60

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

71.76

30201

  办公费

8.57

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

91.82

30202

  印刷费

2.73

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

25.16

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.84

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.75

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.26

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.33

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

2.45

30211

  差旅费

2.54

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

16.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.24

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

5.72

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.27

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.06

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

10.59

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

223.49

公用经费合计

34.60

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.40

0

0.40

0

0

0.40

0.27

0

0.27

0

0

0.27

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
九、部门预算项目支出绩效自评表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计729.45万元。与2017年相比,收、支总计各减少361.92万元,降低49 %。主要原因是项目收入、支出减少。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计379.90万元,其中:财政拨款收入352.98万元,占92.91%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入  万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入26.92 万元,占7.09 %。
    三、支出决算情况说明
本年支出合计349.55万元,其中:基本支出258.09万元,占73.83%;项目支出91.45万元,占26.17%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费223.49万元,占86.59 %;公用经费34.60万元,占13.41 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计各352.98万元、347.44万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少205.26元、94.48万元,降低58.15 %、27.19%。主要原因是项目收入支出减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出347.44万元,占本年支出合计的81.01 %。与2017年相比,财政拨款支出(减少)183.05 万元,降低27.63 %。主要原因:项目支出减少。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 347.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出274.17万元,占78.91 %;公共安全支出支出44.48万元,占12.80 %;医疗卫生与计划生育支出12.77万元,占3.68%;住房保障支出15.99万元,占4.7 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为374.94 万元,支出决算为347.44 万元,完成年初预算的92.66%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算为266.88万元,支出决算为274.17 万元,完成年初预算的102.73 %。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算为79.60万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员全部移交到社保。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.77万元,支出决算为12.77万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.住房保障支出年初预算为15.67万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出258.09万元,其中:人员经费223.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
    公用经费34.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元,支出决算为0.27万元,完成预算的67.5 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0 %;公务接待费支出决算为 0.27万元,占100 %。具体情况如下:
因公出国(境)费支出为0 万元。全年安排因公出国(境)团组0  个,累计0  人次。开支内容包括:
    因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出0 万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少(增加)0 元,下降(增长)0  %。  
公务接待费支出0.27 万元。其中:
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出0.27 万元。主要用于上级工作检查和调研接待。 0.65
公务接待费支出决算比2017年减少0.38万元,下降140%。主要是接待人员减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元;本年收入0 万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:
1.政府性基金财政拨款支出为0 万元。
2.政府性基金财政拨款支出为0 万元。
3.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出34.60 万元,比2017年39.45万元减少4.85万元,下降14.01 %,主要是办公经费下降。
    (二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额11.66 万元,其中:政府采购货物支出11.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
    (三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,共有车辆0 辆。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。