欢迎登录延吉市人民政府网站
2019-08-29 15:10 来源 : 
打印 | 字号:

延吉市规划管理局2018年度部门决算

 2018年度
延吉市规划管理局部门决算
 
 
 
 
 
 
 
2019年8月23日
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  部门概况
 
    一、部门职责
    一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、州有关城乡规划管理方面的法律、法规、规章及有关方针、政策。
2、负责延吉市有关城乡规划方面的规范性文件的起草工作;负责延吉市行政区域内城乡规划的编制、审查、报批工作。
3、负责延吉市城乡规划区内的城乡规划管理工作;组织对城乡规划实施检查、监督,查处违反城乡法规的行为;负责延吉市行政区域内规划设计和勘测的管理工作。
4、负责延吉市行政区域内有关城乡规划方面的行政复议工作。
5、负责搞好城乡规划宣传教育工作,组织城乡规划管理干部培训。
6、承办延边州首府规划委员会和延吉市城乡规划委员会交办的工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延吉市规划管理局内设6个机构,分别为行政审批办公室,办公室,总工办,规划审查科,规划监察科,村镇规划科。
纳入延吉市规划管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括:
1.延吉市规划管理局本级
2018年实有人员 13 人,其中:行政12 人,工勤1 人。
第二部分 2018年度部门决算表
 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

265.67

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

……

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

13.44

六、其他收入

6

0.01

十、节能环保支出

19

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

20

273.12

 

8

 

……

21

 

 

 

 

十九、住房保障支出

22

15.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

265.68

本年支出合计

23

302.37

 用事业基金弥补收支差额

10

161.93

         结余分配

24

 

  年初结转和结余

11

134.88

      年末结转和结余

25

125.24

 

12

 

 

26

 

总计

13

427.61

总计

27.00

427.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

265.68

265.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.76

14.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

14.76

14.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

14.76

14.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

235.10

235.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

 

21201

城乡社区管理事务

205.10

205.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

 

2120101

  行政运行

175.10

175.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

 

2120102

  一般行政管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                   
                   
                   
                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

302.37

202.11

184.11

18.00

100.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.44

13.44

13.44

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.44

13.44

13.44

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.44

13.44

13.44

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

273.12

172.86

154.86

18.00

100.26

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

193.12

172.86

154.86

18.00

20.26

 

 

 

 

2120101

  行政运行

172.86

172.86

154.86

18.00

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

20.26

 

 

 

20.26

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 

80.00

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 

80.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.81

15.81

15.81

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.81

15.81

15.81

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.81

15.81

15.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

265.67

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

15

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

16

 

 

 

 

4

 

……

17

 

 

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

13.44

13.44

 

 

6

 

十、节能环保支出

19

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

20

273.12

273.12

 

 

 

 

……

21

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

22

15.81

15.81

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8

265.67

本年支出合计

23

302.37

302.37

 

年初财政拨款结转和结余

9

161.93

年末财政拨款结转和结余

24

125.23

125.23

 

  一般公共预算财政拨款

10

161.93

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

11

 

 

26

 

 

 

 

12

 

 

27

 

 

 

总计

13

427.60

总计

28

427.6

427.6

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

   公开05

 

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

   单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

302.37

202.11

184.11

18.00

100.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.44

13.44

13.44

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.44

13.44

13.44

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.44

13.44

13.44

 

 

 

212

城乡社区支出

273.12

172.86

154.86

18.00

100.26

 

21201

城乡社区管理事务

193.12

172.86

154.86

18.00

20.26

 

2120101

  行政运行

172.86

172.86

154.86

18.00

 

 

2120102

  一般行政管理事务

20.26

 

 

 

20.26

 

21202

城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 

80.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 

80.00

 

221

住房保障支出

15.81

15.81

15.81

 

 

 

22102

住房改革支出

15.81

15.81

15.81

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.81

15.81

15.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
                     

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

                      公开06

部门:延吉市规划管理局

         

                     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

184.11

302

商品和服务支出

18.00

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

84.33

30201

  办公费

2.76

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

65.32

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

5.21

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.93

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.24

30208

  取暖费

2.21

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

4.08

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

1.12

30211

  差旅费

0.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

15.81

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.17

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.06

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

11.4

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

184.11

公用经费合计

18.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:延吉市规划管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
九、部门预算项目支出绩效自评表
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入总计265.68、支出总计302.37万元。与2017年相比,收入总计减少333.19万元、支出总计减少216.41万元,各减少55.64 %、41.71 %。主要原因:收入是财政拨款减少,所以收入也减少;支出是2018年度的规划项目比2017年少,所以支出减少。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计265.68万元,其中:财政拨款收入265.67万元,占100 %;其他收入0.01万元。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计302.37万元,其中:基本支出 202.11万元,占66.84 %;项目支出100.26万元,占33.16 %。基本支出中,人员经费184.11 万元,占91.09 %;公用经费 18.00万元,占8.91 %。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收入总计265.67万元、支出总计302.37万元,与2017年相比,财政拨款收入减少333.19万元、支出总计减少216.41万元,各降低55.64 %、41.71%。主要原因: 收入是财政拨款减少,所以收入也减少;支出是2018年度的规划项目比2017年少,所以支出减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出302.37万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,财政拨款支出减少216.41 万元,降低41.71% %。主要原因:2018年度的规划项目比2017年少,所以支出减少。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2018年度财政拨款支出302.37万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)医疗卫生与计划生育支出13.44万元,占4.44 %;城乡社区支出 273.12 万元,占90.33 %;住房保障支出15.81万元,占5.23 %。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为 263.68万元,支出决算为  302.37万元,完成年初预算的114.67 %。
决算数大于预算数的主要原因是:
1,本年度有补发公务员车辆补贴;2,本年度部分更新部分固定资产。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 202.11万元,其中:人员经费184.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
    公用经费18.00万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出18.00万元,比2017年增加9.8 万元,增长119.37 %,主要是:因为本年度发放公务员车辆补贴。
    (二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额0.70 万元,其中:政府采购货物支出0.70万元。
    (三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延吉市规划管理局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1(套)。
 
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。