延吉市教育局(汇总)部门决算
2019年8月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;研究拟定地方教育管理制度、措施和办法。
(二)统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。研究制定教育改革与事业发展规划和年度计划;确定教育事业发展重点、结构规模、速度和步骤,指导、协调和组织实施工作;负责教育基本信息统计分析和发布工作。
(三)组织管理全市各类教育的教学工作,管理基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。组织普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。指导、协调乡镇各部门有关教育工作。
(四)落实国家的教学计划,统筹和指导少数民族教育、幼儿教育、特殊教育工作;指导、督促和检查各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育和教学设备管理等工作;指导有关教育学会、教育科研的推广应用工作。
(五)对乡(镇)政府教育进行督导、评估和检查验收;指导各乡(镇)的教育督导工作。
(六)按照国家规定,组织普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试;负责组织普通高中和中等职业学校招生考试工作。
(七)指导学校内部管理体制改革,认定各级各类教师资格,组织实施教师继续教育和教育行政干部培训以及各行各业职工的岗位培训,组织评审全市中小学教师的专业技术职务。
(八)按照干部管理权限和程序,推荐、考核、任免中小学校长;负责全市各类学校教师的管理和调配工作。
(九)统筹管理教育费附加和编制部门预算;监测全市教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制定直属学校教育经费的筹措、教育收费等有关政策和规定并监督执行;统筹管理教育系统基建项目规划、投资、招标。
(十)负责各级各类学校党的全面建设工作;负责指导教育系统各单位纪检、监察、行风建设工作;指导教育系统纪检、监察工作;研究制定教育系统廉洁治教措施。
(十一)负责教育系统的安全稳定和信访工作;协调有关部门做好校园周边环境治理。
(十二)负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;指导推广普通话和普通话测试工作。
(十三)承办市委、市政府及省、州教育行政部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延吉市教育局内设13个机构,分别为行政办公室、党委办公室、信息科、人事科、基础教育科、学前办、行政审批办公室、体卫艺科、计财科、法制科、安全科、成职教科、政治思想教育办公室。
纳入延吉市教育局(汇总)2018年度部门决算编制范围的单位包括:
1.延吉市教育局本级
2.6所职业高中及普通高中
3.11所城区初中
4.14所城区小学
5.10所幼儿园
6.18所乡镇学校
7.7个下属事业单位
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:延吉市教育局(汇总) |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
94,102.17 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
233.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
1,667.48 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
88,246.83 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
7.29 |
六、其他收入 |
7 |
3,172.83 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
3,817.91 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5,345.46 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4,399.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
214.34 |
本年收入合计 |
22 |
98,942.48 |
本年支出合计 |
51 |
102,031.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
85.93 |
结余分配 |
52 |
99.01 |
年初结转和结余 |
24 |
22,489.81 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
39.60 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
17,962.15 |
转入事业基金 |
54 |
59.40 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
19,387.79 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
14,031.29 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
121,518.22 |
总计 |
58 |
121,518.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:延吉市教育局(汇总) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
98,942.48 |
94,102.17 |
0.00 |
1,667.48 |
0.00 |
0.00 |
3,172.83 |
|||
205 |
教育支出 |
85,154.67 |
80,314.36 |
0.00 |
1,667.48 |
0.00 |
0.00 |
3,172.83 |
||
20501 |
教育管理事务 |
1,033.19 |
792.11 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
148.08 |
||
2050101 |
行政运行 |
203.59 |
153.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
829.60 |
638.53 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
98.08 |
||
20502 |
普通教育 |
61,878.93 |
57,956.19 |
0.00 |
1,555.54 |
0.00 |
0.00 |
2,367.20 |
||
2050201 |
学前教育 |
5,774.93 |
4,433.05 |
0.00 |
874.91 |
0.00 |
0.00 |
466.96 |
||
2050202 |
小学教育 |
27,087.83 |
26,396.55 |
0.00 |
494.30 |
0.00 |
0.00 |
196.99 |
||
2050203 |
初中教育 |
18,377.58 |
18,265.70 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
93.12 |
||
2050204 |
高中教育 |
5,710.38 |
5,437.90 |
0.00 |
167.57 |
0.00 |
0.00 |
104.90 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,928.22 |
3,422.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,505.23 |
||
20503 |
职业教育 |
5,472.61 |
5,425.48 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
28.19 |
||
2050302 |
中专教育 |
2,033.43 |
2,033.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050304 |
职业高中教育 |
3,439.18 |
3,392.05 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
28.19 |
||
20504 |
成人教育 |
248.00 |
247.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
||
2050403 |
成人高等教育 |
248.00 |
247.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
||
20507 |
特殊教育 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050701 |
特殊学校教育 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
845.33 |
808.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.14 |
||
2050801 |
教师进修 |
845.33 |
808.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.14 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15,401.40 |
14,936.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.47 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15,401.40 |
14,936.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.47 |
||
20599 |
其他教育支出 |
216.21 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.21 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
216.21 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.21 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,861.69 |
3,861.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,861.69 |
3,861.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3,851.59 |
3,851.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
5,345.53 |
5,345.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,293.53 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,293.53 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:延吉市教育局(汇总) |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
102,031.42 |
67,555.82 |
58,986.70 |
8,569.12 |
34,475.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
88,246.83 |
59,338.32 |
50,769.20 |
8,569.12 |
28,908.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20501 |
教育管理事务 |
1,008.40 |
1,008.40 |
763.76 |
244.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050101 |
行政运行 |
189.31 |
189.31 |
134.97 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
819.09 |
819.09 |
628.79 |
190.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
61,506.22 |
52,551.51 |
45,603.60 |
6,947.92 |
8,954.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
5,604.85 |
4,188.78 |
3,526.59 |
662.19 |
1,416.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050202 |
小学教育 |
25,382.77 |
24,327.07 |
20,918.34 |
3,408.73 |
1,055.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050203 |
初中教育 |
17,996.65 |
17,707.32 |
16,058.99 |
1,648.33 |
289.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050204 |
高中教育 |
5,658.22 |
5,529.22 |
5,084.26 |
444.96 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
6,863.73 |
799.12 |
15.42 |
783.70 |
6,064.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
5,192.78 |
4,604.53 |
3,398.10 |
1,206.42 |
588.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050302 |
中专教育 |
1,757.76 |
1,169.51 |
47.43 |
1,122.09 |
588.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050304 |
职业高中教育 |
3,435.02 |
3,435.02 |
3,350.68 |
84.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20504 |
成人教育 |
245.66 |
245.66 |
220.00 |
25.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050403 |
成人高等教育 |
245.66 |
245.66 |
220.00 |
25.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20507 |
特殊教育 |
40.28 |
39.74 |
0.00 |
39.75 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050701 |
特殊学校教育 |
40.28 |
39.74 |
0.00 |
39.75 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
841.30 |
841.30 |
783.74 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050801 |
教师进修 |
841.30 |
841.30 |
783.74 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19,061.14 |
37.19 |
0.00 |
37.19 |
19,023.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
19,061.14 |
37.19 |
0.00 |
37.19 |
19,023.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
351.05 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
341.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
351.05 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
341.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,817.91 |
3,817.91 |
3,817.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,817.91 |
3,817.91 |
3,817.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
3,807.45 |
3,807.45 |
3,807.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
5,345.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,345.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4,399.59 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4,399.59 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
4,399.59 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
81.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:延吉市教育局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93,869.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
233.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
83,073.91 |
83,073.91 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3,817.91 |
3,817.91 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5,345.46 |
5,293.53 |
51.94 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
214.34 |
0.00 |
214.34 |
|
本年收入合计 |
22 |
94,102.17 |
本年支出合计 |
49 |
96,858.50 |
96,592.22 |
266.28 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
21,601.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
18,844.77 |
18,781.83 |
62.94 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
21,504.88 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
96.22 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
115,703.27 |
总计 |
54 |
115,703.27 |
115,374.05 |
329.22 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:延吉市教育局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
96,592.22 |
64,943.90 |
58,148.96 |
6,794.94 |
31,648.32 |
||
205 |
教育支出 |
83,073.91 |
56,726.40 |
49,931.46 |
6,794.94 |
26,347.51 |
|
20501 |
教育管理事务 |
775.43 |
775.43 |
719.52 |
55.91 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
149.61 |
149.61 |
127.77 |
21.84 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
625.82 |
625.82 |
591.75 |
34.07 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
57,198.27 |
50,277.33 |
44,835.23 |
5,442.10 |
6,920.94 |
|
2050201 |
学前教育 |
4,310.54 |
3,352.47 |
3,112.33 |
240.15 |
958.07 |
|
2050202 |
小学教育 |
24,460.21 |
23,425.66 |
20,654.54 |
2,771.12 |
1,034.55 |
|
2050203 |
初中教育 |
17,872.30 |
17,582.96 |
16,042.21 |
1,540.75 |
289.33 |
|
2050204 |
高中教育 |
5,426.08 |
5,297.08 |
5,019.33 |
277.74 |
129.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,129.14 |
619.16 |
6.82 |
612.34 |
4,509.99 |
|
20503 |
职业教育 |
5,123.25 |
4,535.00 |
3,374.18 |
1,160.82 |
588.26 |
|
2050302 |
中专教育 |
1,757.76 |
1,169.51 |
47.43 |
1,122.08 |
588.26 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
3,365.49 |
3,365.49 |
3,326.75 |
38.74 |
0.00 |
|
20504 |
成人教育 |
245.44 |
245.44 |
219.79 |
25.65 |
0.00 |
|
2050403 |
成人高等教育 |
245.44 |
245.44 |
219.79 |
25.65 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
40.28 |
39.74 |
0.00 |
39.74 |
0.54 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
40.28 |
39.74 |
0.00 |
39.74 |
0.54 |
|
20508 |
进修及培训 |
806.27 |
806.27 |
782.74 |
23.53 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
806.27 |
806.27 |
782.74 |
23.53 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
18,605.75 |
37.19 |
0.00 |
37.19 |
18,568.56 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18,605.75 |
37.19 |
0.00 |
37.19 |
18,568.56 |
|
20599 |
其他教育支出 |
279.21 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
269.21 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
279.21 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
269.21 |
|
206 |
科学技术支出 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,817.91 |
3,817.91 |
3,817.91 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,817.91 |
3,817.91 |
3,817.91 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3,807.45 |
3,807.45 |
3,807.45 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,293.53 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,293.53 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,293.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,293.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,399.59 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4,399.59 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4,399.59 |
4,399.59 |
4,399.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:延吉市教育局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
49,737.39 |
302 |
商品和服务支出 |
5,702.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21,995.30 |
30201 |
办公费 |
350.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,188.00 |
30202 |
印刷费 |
66.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,666.20 |
30203 |
咨询费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
1,092.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
2.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12,811.36 |
30205 |
水费 |
159.85 |
31002 |
办公设备购置 |
1,092.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.76 |
30206 |
电费 |
237.39 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.48 |
30207 |
邮电费 |
136.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,291.83 |
30208 |
取暖费 |
1,125.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,129.36 |
30209 |
物业管理费 |
62.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
809.16 |
30211 |
差旅费 |
110.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4,399.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,062.77 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
410.36 |
30214 |
租赁费 |
42.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,411.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
416.02 |
30216 |
培训费 |
163.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6,925.22 |
30217 |
公务招待费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,042.28 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
134.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
171.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
723.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.14 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
756.89 |
30228 |
工会经费 |
55.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.37 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.92 |
30239 |
其他交通费用 |
38.32 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
309.79 |
|
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|
|
人员经费合计 |
58,148.96 |
公用经费合计 |
6,794.94 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:延吉市教育局(汇总) |
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单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.40 |
|
12.00 |
|
12.00 |
0.40 |
12.40 |
|
12.00 |
|
12.00 |
0.40 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:延吉市教育局(汇总) |
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|
单位:万元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
96.22 |
233.00 |
266.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.28 |
62.94 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
52.00 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.94 |
0.06 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
52.00 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.94 |
0.06 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
52.00 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.94 |
0.06 |
||
229 |
其他支出 |
96.22 |
181.00 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.34 |
62.88 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
96.22 |
181.00 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.34 |
62.88 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
44.09 |
60.00 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.32 |
40.77 |
||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
52.12 |
51.00 |
81.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.02 |
22.11 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计121,518.22万元。与2017年相比,收、支总计各降低8288.59万元,降低6.39%。主要原因:从2018年5月份开始,退休人员工资全部转社保开支,不再通过财政,因此2018年的收支降低。
二、收入决算情况说明
本年收入合计98,942.48万元,其中:财政拨款收入94,102.17万元,占95.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,667.48万元,占1.68%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3,172.83万元,占3.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计102,031.42万元,其中:基本支出67,555.82万元,占66.21%;项目支出34,475.60万元,占33.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费58,986.70万元,占87.32%;公用经费8,569.12万元,占12.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各115,703.27万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各降低6134.35万元,降低5.03%。主要原因:从2018年5月份开始,退休人员工资全部转社保开支,不再通过财政,因此2018年的财政拨款收支降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出96,592.22万元,占本年支出合计的94.67%。与2017年相比,财政拨款支出减少2288.51万元,降低2.31%。主要原因:从2018年5月份开始,退休人员工资全部转社保开支,不再通过财政,造成2018年的退休费大大减少,因此2018年的财政拨款支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出96,592.22万元,主要用于以下方面:教育支出83,073.91万元,占86.01%;科学技术支出7.29万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出3,817.91万元,占3.95%;城乡社区支出5,293.53万元,占5.48%;住房保障支出4,399.59万元,占4.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为95,498.37万元,支出决算为96,592.22万元,完成年初预算的101.15%。其中:
1.教育支出年初预算为79,863.24万元,支出决算为83,073.91万元,完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资上涨,并且学生数增加,公用经费随之增加。
2.科学技术支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.29万元。
3.社会保障和就业支出年初预算为7,388.86万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是年初申请了养老保险及职业年金预算,但2018年还未实际缴纳。
4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3,821.49万元,支出决算为3,817.91万元,完成年初预算的99.91%。年初预算与决算基本保持一致,全部按照年初预算执行。
5.住房保障支出年初预算为4,424.79万元,支出决算为4,399.59万元,完成年初预算的99.43%。年初预算与决算基本保持一致,全部按照年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出64,943.90万元,其中:人员经费58,148.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6,794.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为12.4万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为12万元,占96.77%;公务接待费支出决算为0.4万元,占3.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出12万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出12万元,主要用于公务用车保险费、维修费及相关其他费用。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少8.81 万元,下降42.34 %。主要原因:公车减少使用,控制经费支出。
3.公务接待费支出0.4万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于接待上级或者外地调研或检查人员。全年共接待国内来访团组5个、来宾68人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2017年减少1.6万元,下降80%。主要是因为严格控制公务接待的发生。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余96.22万元;本年收入233万元;本年支出266.28万元,年末结转和结余62.94万元。支出具体情况如下:
1.征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为51.94万元,主要用于十四幼儿园征地款。此项年初无预算。
2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为214.34万元,主要用于学校彩票公益金支出。此项年初无预算。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出53.55万元,比2017年减少3.71万元,下降6.48%,主要是因为节省开支,控制经费的支出。
(二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额2,664.25万元,其中:政府采购货物支出1,857.25万元、政府采购工程支出693.51万元、政府采购服务支出113.49万元。授予中小企业合同金额2,664.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,664.25万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延吉市教育局(汇总)共有车辆32辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是一般公务用车及校车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指纳入延吉市教育局(汇总)部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括各学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、教育支出(类)教育管理事务(款),反映教育管理方面的支出。
(一)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)其他教育管理事务支出(项),指教育管理方面的支出除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
十三、教育支出(类)普通教育(款),指各类普通教育支出。
(一)学前教育(项),指各部门举办的学前教育支出。
(二)小学教育(项),指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(三)初中教育(项),指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(四)高中教育(项),指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(五)其他普通教育支出(项),指普通教育支出除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
十四、教育支出(类)职业教育(款),指各部门举办的各类职业教育支出。
(一)中专教育(项),指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
(二)职业高中教育(项),反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
十五、教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项),指各部门举办函授、夜大、高等自学考试等方面的支出。
十六、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项),指教师进修、师资培训支出。
十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款),指用于医疗保障方面的支出。
(一)行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗,指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。