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2019-08-29 10:28 来源 : 
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延吉市总工会2018年度部门决算

 2018年度
延吉市总工会部门决算
 
 
 
 
 
 
 
2019年 8月 20日
 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  部门概况
 
    一、部门职责
 根据《工会法》和《中国工会章程》规定,中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。市总工会是全市工人阶级的群众组织,在市委领导下开展工作,其主要职责是:
1、负责并指导全市三个产业(机关)工会和三百多个基层企事业工会的工作;协助党组织管理各级工会干部,主管工会干部和工会积极分子的教育和培训工作;负责基层工会的组建和会员的管理工作。
2、代表和组织职工群众参与延吉市各项建设和社会事务的管理,参与地方重大改革措施的制定和落实。
3、发挥党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用;以职工利益代表者的身份,代表职工群众对政府(行政)实行有效监督;协调政府(行政)与职工群众以及职工内部的关系,调节社会矛盾。
4、团结动员、组织带领全市职工群众投身于经济建设和各项事业;负责全市职工技术协作工作,组织开展群众性经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛;协助市政府做好市以上劳动模范的推荐、评选工作,负责劳动模范的管理工作。
5、参与基层民主政治建设,代表和组织参与企业改革和企业管理;指导企事业单位的职工代表大会工作,保证职工在国家和企事业单位当家作主的民主权利。
6、在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的具体利益;参与管理职工劳动保护、劳动保险、生活福利工作;管理职工物价监督检查工作;认真接待职工来信来访,提供法律援助;协助落实《劳动法》、《妇女权益保障法》,代表和维护女职工的合法权益。
7、开展职工思想政治工作,抓好职业道德建设,对职工进行文化、技术教育、开展丰富多彩的群众性文娱、体育等寓教于乐活动,培育“四有”新人,建设好职工队伍。
8、管理工会经费,负责全市工会经费收缴、上解、使用和审查;管理工会系统的财产;按照“少花钱、多办事”、“为职工多办实事好事”的原则,把工会经费用好、用活。
9、完成市委、市政府和上级工会交办的其它工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延吉市总工会设3个产业工会和3部室。3个产业分别基建交通工会、财贸工会、科教文卫工会。3部室分别为办公室、组织民管部、女工部。
纳入延吉市总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.延吉市总工会本级
 
 
 
 
第二部分 2018年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表

部门:延吉市总工会                                                                        金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

180.93

一、一般公共服务支出

30

115.02

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

59.21

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

4.55

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.15

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

180.93

本年支出合计

51

180.93

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

180.93

总计

58

180.93

 
二、收入决算表

部门:延吉市总工会                                                                    金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

180.93

180.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

115.02

115.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

115.02

115.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

89.01

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
三、支出决算表

部门:延吉市总工会                                                                   金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

180.93

91.92

89.01

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

115.02

26.01

89.01

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

115.02

26.01

89.01

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

89.01

0.00

89.01

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
四、财政拨款收入支出决算总表

部门:延吉市总工会                                                                      金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

180.93

一、一般公共服务支出

28

115.02

115.02

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

59.21

59.21

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.55

4.55

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.15

2.15

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

180.93

本年支出合计

49

180.93

180.93

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

180.93

总计

54

180.93

180.93

0.00

 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:延吉市总工会                                                                                                         金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

180.935

91.92

89.01

180.93

91.92

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

115.02

26.01

89.01

115.02

26.01

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

115.02

26.01

89.01

115.02

26.01

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

26.01

26.01

0.00

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

89.01

0.00

89.01

89.01

0.00

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

59.21

59.21

0.00

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

59.21

59.21

0.00

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

59.21

59.21

0.00

59.21

59.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.55

4.55

0.00

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.55

4.55

0.00

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.55

4.55

0.00

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:延吉市总工会                                                                                      金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

31.14

302

商品和服务支出

1.58

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

10.81

30201

  办公费

1.58

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

11.35

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

2.26

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.00

31001

房屋建筑物购置

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.30

30208

  取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

3.25

30211

  差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

 

30313

  住房公积金

2.15

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

 对个人和家庭补助

59.21

30215

  会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30301

 离休费

11.31

30216

  培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30302

 退休费

47.90

30217

  公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30304

 抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30305

 生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

 救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

 医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

 

30308

 助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

国家赔偿用支出

0.00

 

30309

 奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

   

0.00

 
 

 

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

   

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

   

 

 

人员经费合计

90.34

公用经费合计

1.58

 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
九、部门预算项目支出绩效自评表
 
 
 
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计180。93万元。与2017年相比,收、支总计各减少109.82万元,降低38%。主要原因:退休人员的工资统一转到社会。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计180.93万元,其中:财政拨款收入180.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计180.93万元,其中:基本支出92.92万元,占51%;项目支出89.01万元,占49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费90.34万元,占98%;公用经费1.58万元,占2%。。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计各180.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少109.82万元,降低38 %。主要原因: 退休人员的工资统一转到社会。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出180.93万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少109.82万元,降低38%。主要原因:退休人员的工资统一转到社会。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2018年度财政拨款支出180.93万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出  115.02万元,占64%;社会保障和就业支出59.21万元,占32%;医疗卫生与计划生育支出4.55万元,占3%;住房保障支出2.15万元,占1%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为275.30万元,支出决算为  180.93万元,完成年初预算的66%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为275.30万元,支出决算为180.93万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资统一转到社会。
2.2018(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为275.30万元,支出决算为180.93万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资统一转到社会。
3.2018(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0万元,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。
4.……
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出91.92万元,其中:人员经费90.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。
    公用经费1.58万元,主要包括:办公费。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:……。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。 
3.公务接待费支出0万元。其中:
外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾 0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组    0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 
公务接待费支出决算比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。延吉市总工会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目6个,共涉及资金89.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出1万元,比2017年增加0万元,增长0%。
    (二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
    (三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延吉市总工会共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。