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2019-08-29 10:19 来源 : 
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延吉市财政局2018年度部门决算

 2018年度
延吉市财政局部门决算
 
 
 
 
 
 
 
2019年 8 月 20 日
 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  部门概况
 
一、 部门职责
  (一)贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规,根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟定全市财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策;参与制定全市各种宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行政府与企业的分配政策。 
  (二) 起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规草案;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度;收费立项,票据发放,监督管理。 
  (三) 编制年度市本级预决算草案并组织预算执行;编制汇总年度全市预算;受市政府委托,向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及执行情况;向市人大常委会报告决算;管理全市各级财政收入、预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金。 
   (四)根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排,确定全市财政税收收入计划;按照国家税法规定,提出地方税收减免和对全市预算影响较大的临时特案减免税的建议。 
  (五) 管理市级财政公共支出;参与相关部门行业发展规划和政策、制度的研究制定工作;拟定和监督执行政府采购制度,加强对政府采购活动的政策指导和监督管理;制定需要市本级统一规定的开支标准和支出政策;制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法。 
  (六) 参与全市产业政策的研究;参与研究政府与国有企业分配政策并提出调整建议;管理和监督检查企业资产财务;组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资、资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁;负责国有资本金的统计、分析;指导财产评估业务。 
  (七) 办理和监督市本级财政的经济发展支出和财政拨款;监督管理地方金融企业和非银行金融机构的财务工作。
  (八) 管理全市财政社会保障支出,拟定全市社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 
  (九) 贯彻执行政府内外债管理的方针政策、规章制度和管理办法;管理和监督市政府的国内外债务;财政投资评审管理;承担国家有关部门或银行对我市转贷的外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等协调工作,负责财政投资管理。
(十) 贯彻执行行政事业单位及分行业的会计制度;管理和指导全市会计工作,监督会计工作的各项规章制度执行情况。
(十一) 监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。 
  (十二) 拟定和执行政府采购政策和规章制度;对政府采购活动的政策指导和监督管理;组织实施控制社会集团购买力的有关政策、制度和办法;按国家规定做好重点商品的控购审批。
(十三)主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。加强行业治理,整治行业乱象。
  (十四)负责财政信息和财政宣传工作。
(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延吉市财政局内设10个机构,分别为党政办公室、预算科、国库科、文教行政财务科、农业财务科(粮食贸易科)、综合计划科(税政法制科、行政审批办、)、社会保障科、债务金融科(会计科、政府与社会资本合作科)、经济建设科(企业科)、国有资产管理科(政府采购管理工作办公室)。另设机关党委。
纳入延吉市财政局2018年度部门决算编制范围的单位包括:延吉市财政局本级。
 
 
第二部分 2018年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表

部门:延吉市财政局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,463.94

一、一般公共服务支出

30

1,270.93

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

11.69

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

17.83

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

47.69

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

8.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

54.17

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,475.63

本年支出合计

51

1,398.61

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

98.05

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

98.05

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

175.08

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

172.31

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,573.69

总计

58

1,573.69

 
 
 
 
二、收入决算表
收入决算表

部门:延吉市财政局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

7

 

合计

1,475.63

1,463.94

0.00

11.69

 

201

一般公共服务支出

1,358.19

1,346.50

0.00

11.69

 

20106

财政事务

1,358.19

1,346.50

0.00

11.69

 

2010601

  行政运行

685.77

685.77

0.00

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

37.00

37.00

0.00

0.00

 

2010605

  财政国库业务

84.02

84.02

0.00

0.00

 

2010607

  信息化建设

49.71

49.71

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

501.69

490.00

0.00

11.69

 

208

社会保障和就业支出

12.83

12.83

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

9.83

9.83

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9.83

9.83

0.00

0.00

 

20810

社会福利

3.00

3.00

0.00

0.00

 

2081099

  其他社会福利支出

3.00

3.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50.45

50.45

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

50.45

50.45

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

50.45

50.45

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

54.17

54.17

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

54.17

54.17

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

54.17

54.17

0.00

0.00

 
 
三、支出决算表
支出决算表

部门:延吉市财政局

 

 

 

 

金额单位:

万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,398.61

797.45

601.16

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,270.93

685.77

585.16

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

1,270.93

685.77

585.16

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政运行

685.77

685.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

41.83

0.00

41.83

0.00

0.00

0.00

 

2010605

  财政国库业务

84.02

0.00

84.02

0.00

0.00

0.00

 

2010607

  信息化建设

66.71

0.00

66.71

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

392.60

0.00

392.60

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

17.83

9.83

8.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2081099

  其他社会福利支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

54.17

54.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

54.17

54.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

54.17

54.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表

部门:延吉市财政局

 

 

 

 

 

金额单位:

万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,463.94

一、一般公共服务支出

28

1,247.24

1,247.24

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

17.83

17.83

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

47.69

47.69

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

8.00

8.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

54.17

54.17

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,463.94

本年支出合计

49

1,374.92

1,374.92

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

86.05

年末财政拨款结转和结余

50

175.08

175.08

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

86.05

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,550.00

总计

54

1,550.00

1,550.00

0.00

 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05表 

部门:延吉市财政局

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

1,374.92

797.45

680.57

116.88

577.47

 

201

一般公共服务支出

1,247.24

685.77

 

 

561.47

 

20106

财政事务

1,247.24

685.77

 

 

561.47

 

2010601

  行政运行

685.77

685.77

568.88

116.89

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

41.83

0.00

 

 

41.83

 

2010605

  财政国库业务

84.02

0.00

 

 

84.02

 

2010607

  信息化建设

66.71

0.00

 

 

66.71

 

2010699

  其他财政事务支出

368.91

0.00

 

 

368.91

 

208

社会保障和就业支出

17.83

9.83

9.83

 

8.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

0.00

 

 

5.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

0.00

 

 

5.00

 

20805

行政事业单位离退休

9.83

9.83

9.83

 

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9.83

9.83

9.83

 

0.00

 

20810

社会福利

3.00

0.00

 

 

3.00

 

2081099

  其他社会福利支出

3.00

0.00

 

 

3.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.69

47.69

47.69

 

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

47.69

47.69

47.69

 

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

47.69

47.69

47.69

 

0.00

 

213

农林水支出

8.00

0.00

 

 

8.00

 

21301

农业

8.00

0.00

 

 

8.00

 

2130199

  其他农业支出

8.00

0.00

 

 

8.00

 

221

住房保障支出

54.17

54.17

54.17

 

0.00

 

22102

住房改革支出

54.17

54.17

54.17

 

0.00

 

2210201

  住房公积金

54.17

54.17

54.17

 

0.00

 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:延吉市财政局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

670.75

302

商品和服务支出

116.88

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

238.04

30201

  办公费

2.01

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

193.99

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

78.48

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

22.42

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

34.21

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.71

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.16

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.52

30208

  取暖费

40.30

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

14.27

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

2.90

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

54.17

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.76

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

9.83

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

9.83

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.09

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

28.20

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.41

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

42.90

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.10

 

 

 

 

人员经费合计

680.57

公用经费合计

116.88

 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:延吉市财政局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

 

 

 

 

1.00

0.09

 

 

 

 

0.09

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
九、部门预算项目支出绩效自评表
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计 1573.69 万元。与2017年相比,收、支总计各增加 108.17  万元,增长7.38 %。主要原因:资产评估费、机房运维费增加。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计 1475.63 万元,其中:财政拨款收入1463.94万元,占99.21 %;上级补助收入0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 %;其他收入 11.69 万元,占 0.79 %。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计 1398.61 万元,其中:基本支出 797.45 万元,占57.02 %;项目支出601.16万元,占42.98 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费  680.57万元,占85.35 %;公用经费 116.88万元,占14.65 %。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收支总计各1550.00 万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加 40.78 万元,增长2.71%。主要原因: 资产评估费、机房运维费增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1374.92 万元,占本年支出合计的 98.31%。与2017年相比,财政拨款支出减少29.24万元,降低2.08 %。主要原因:全市财政公共服务平台系统软件费减少。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 1374.92 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1247.24 万元,占90.72 %;社会保障和就业(类)支出 17.83 万元,占1.30 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 47.69 万元,占3.47 %;农林水(类)支出 8.00 万元,占0.59 %;住房保障(类)支出 54.17 万元,占 3.92%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为 1592.27 万元,支出决算为 1374.92 万元,完成年初预算的 86.35 %。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1085.87 万元,支出决算为 1247.24 万元,完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是资产评估费、诉讼费增加。
2、社会保障和就业支出年初预算为 359.48 万元,支出决算为 17.83 万元,完成年初预算的 4.96%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保开工资。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为47.87,支出决算为 47.69 万元,完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是7人退休、1人死亡。
4、农林水支出年初预算为42.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的19.05%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革农业综合改革办公室配套资金减少。
5、住房保障支出年初预算为57.08万元,支出决算为54.17,完成预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是7人退休、1人死亡。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 797.45 万元,其中:人员经费 680.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金;公用经费 116.88 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算的 9 %。主要原因是厉行节约减少接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算为   0.09万元,占 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)  0 万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出  0 万元。
公务用车运行支出 0  万元。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.51万元。
公务接待费支出 0.09 万元。其中:
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0  人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待中国珠协、中国教育科学研究院开展全国珠心算教育教学实验区调研,全年共接待国内来访团组 1个、来宾  10 人次(不包括陪同人员) 。 
公务接待费支出决算比2017年减少0.01 万元,下降0.01%。主要是严格控制,减少接待活动。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出 0万元,年末结转和结余0 万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目2个,共涉及资金112.04万元,占一般公共预算项目支出总额的19.41%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出 116.88  万元,比2017年增加38.80  万元,增长49.70  %,主要是公车补助增加。
    (二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额 205.11万元,其中:政府采购货物支出 82.65 万元、政府采购工程支出 122.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。
    (三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延吉市财政局共有车辆 6 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆(2017年5月已全部上交公车办未做资产处置)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。